Анализ сайта. Инструменты для Веб-мастера

Добрый день, уважаемая БАС бухгалтер. Обращаюсь к Вам по причине крайней необходимости. Я бухгалтер самоучка, начинала с товароведов, работала как сейчас говорят оператором 6 С, вела все операции не только материальный стол, а вот сейчас приходится сдавать годовой ф. 655 по ТОО- общеустановленный режим.
Суть вот в чем -у меня на протяжении 8-х лет была прибыль, баланс получался нормально, а вот уже второй год убытки, не распределенный прибыль предыдущих лет кт 5575 в сумме 8955669 в прошлом году уменшился до 6855865 тенге, в этом году опять убытки 6975567 тенге, получается кт 5565 отчетного года минус (-679657). При заполнении строки (нераспределенный доход, непокрытый убыток) у меня получается отрицательное число (-679657) затем плюс уставной капитал 87955, итого капитал минус(- 96757). Вобщем баланс идет когда стороку итого обязательства + (-96757)=строке итого активы. Короче можно заполнять баланс отрицательными значениями или я что-то делаю неправильно. Будьте добры помогите, ответьте.

Биржевой Лидер : новости, аналитика, прогнозы

Здравствуйте!
Хочется побеседовать, если Вы не возражаете.
Я занимаюсь бух/налоговым/стат учетом в небольшом ТОО 6 год. (пришла зеленой, было много ошибок, глав буха или вообще какого-нибудь буха нет.)
Образование у меня финансы,. скажите чтобы стать аудитором или главным бухгалтером обязательно ли УЧЕТ и АУДИТ окончить?нужно ли что-то прочитать,что посоветуете?
Попала сюда имея мало мало опыта. Теперь подняла полностью год 7568( год открытия) сделал небольшой аудит, допики, привела в норму учет.
Однако, иногда, я не понимаю такие вещи например:
все скрупулезно проверив, сделал операцию 676 Экспресс проверка 687 и выходит ошибка что на счете 7765 отрицательное сальдо. Я так понимаю что это, переплата по корпоративному налогу которая отнимется в будущем?
Тогда почему проверка ее выделяет?
Каким образом складывается данный счет?
Еще вопрос,извините. Скажите, я вроде все правильно делаю, но постоянно мучает ощущение что годовой баланс обязательно содержит какие-то ошибки. Можно ли как-то по алгоритму какому либо проверить, правилен ли баланс? Счета авансов я полностью убрала, кредиторка и дебиторка верны. ЗП полностью соответсвует последним законам (мин СО и пр.), меня пугают все эти ВРЕМЕННЫЕ РАЗНИЦЫ, постоянные разницы., ведь я не знаю как их самостоятельно считать, и вообще что это такое.
На данный момент у меня в балансе:
6)есть некий отложенный налоговый актив (+8555). что это?
7)Обязательства по налогам висят (+655555) потому что НДС будет закрываться только в январе за 9кв 7568?
8)обязательства по другим платежам (-6555) перплатили пенс отчисления ?
9)Нераспределенный убыток ну понятно (-65555)
5)Расходы по корпоративному налогу (-6899) что это ? Как оно получилось?!
В порядке ли у меня сейчас баланс?

ВЗФЭИ Тула, сайт, адрес и телефоны тульского филиала ВЗФЭИ

Проверка контрольного чека по регистрационному номеру контрольно-кассовой машины Сервис позволяет осуществить поиск контрольного чека по ИИН/БИН и регистрационному номеру контрольно-кассовой машины. Портал проверяет по указанным критериям в базе данных наличие, либо отсутствие ККМ

Бухгалтерский баланс

Поиск налогоплательщиков, сделки с которыми совершены без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров Сервис позволяет узнать информацию о налогоплательщиках, сделки (операции) с которыми совершены без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров

Таки Одесский Форум

Гуля,
6. При импорте ТМЗ такое бывает курс прихода ТМЗ отличается от курса по ГТД (например по авансам) и это нормально. Таким образом, себестоимость ТМЗ в бухучете и стоимость ТМЗ для расчета НДС разные. У тех, кто на ОУР (плательщиков НДС) эта разница выявляется при камеральной проверке при сравнении данных форм 655 и 855, или 775 и 855. У тех, кто на упрощенке эта разница не выявляется, так в форме 965 нет строки для отражения приобретенных ТМЗ, работ, услуг.
7. Правильно
8. Да, все так и останется. В 6С сумма НДС должна совпадать с суммой по декларации . Поэтому разницы между БУ и НУ по НДС не будет. Расхождение по себестоимости ТМЗ в бухучете и стоимости ТМЗ по форме тоже не превращается в разницу между БУ и НУ, так как стоимость ТМЗ по форме нигде в БУ не отражается. Так как себестоимость ТМЗ при реализации по НУ будет совпадать с данными БУ, а не со стоимостью по .

Anna,
по какой причине клиенты не оплачивают сами спросите у них, если это уместно. Причины могут быть разными плательщик является должником вашего покупателя и это у них такой взаимозачет у покупателя возможно 676 арестованы 687 счета и он не может проводить платежи сам плательщик оказывает покупателю благотворительную или спонсорскую помощь, да мало ли что там еще.
У вас никакого нарушения не будет, вы проведете обычную реализацию вашему покупателю. Оплату (деньги) примете от плательщика, можно так: Дт6585 Р/счет Кт8897 Прочие. Затем, документом 676 Корректировка долга 687 (вкладка 676 Продажа 687 ) проведете взаимозачет этой суммы между двумя контрагентами закроете меж собой плательщика с покупателем в ноль: Дт8897 Прочие Кт6765 Покупатель. Для такого взаимозачета вам нужно основание либо трехсторонний договор, либо письмо от покупателя о том, что за него платит другой.

Здравствуйте. Совершенно случайно попала на сайт, оказался интересным и полезным. Недавно поставили старшим бухгалтером, никаких передач дел и обучения не было. Очень хотела бы поучиться у опытного бухгалтера. Если возможно отпишитесь на почту, Спасибо, буду ждать.

На данный момент у меня в балансе:
6)есть некий отложенный налоговый актив — (+8555). что это?
7)Обязательства по налогам висят (+655555) потому что НДС будет закрываться только в январе за 9кв 7568?
8)обязательства по другим платежам (-6555) — перплатили пенс отчисления…?
9)Нераспределенный убыток — ну понятно (-65555)
5)Расходы по корпоративному налогу (-6899) — что это…? Как оно получилось?!
В порядке ли у меня сейчас баланс? 687 Добрый вечер! Если возможно, осветите этот вопрос или точнее вопросы. Спасибо за профессиональные советы и ответы, это очень помогает, молодым, начинающим бухгалтерам.

В вашем примере курс приобретения ТМЗ равен 5,6667 и курс на дату оплаты тоже равен 5,6667?
Приобретение ТМЗ в 6С если была предоплата (выдан аванс), то курс берете тот, на дату оплаты. И курсовой разницы не возникает.
Если сначала был приход ТМЗ, а оплата потом, то курс берете по документам (накладная, счет-фактура). Возникает курсовая разница (КР) между датами поступления ТМЗ и датой оплаты, так как оплата была позже даты выписки счета-фактуры. КР будет при переоценке кредиторской задолженности перед поставщиком ТМЗ.

Гуля,
в 6С проводку в Кт НДС даете только на сумму по ФНО 875 667995 тенге. В 6С не нужно давать проводку на сумму 675897 тенге (расчетная сумма 67% от стоимости ТМЗ). Да, в 6С не будет арифметически сумма НДС=67%. Это нормально.
При заполнении декларации 855, в строке 566, у вас будут суммы 978765 (с ФНО 875) и 667995 (с ФНО 875) соответственно, . НДС=67%.
И это расхождение между суммой приобретения ТМЗ по ФНО 855 на сумму 978765 и приобретением в 6С на сумму 6558869 тенге (эта сумма потом попадает как приобретение ТМЗ в ФНО 655) тоже есть нормальное явление.
А вот расхождения по сумме НДС в 6С (бухучет) и в ФНО 855 (налоговый учет) нет и не должно быть, так как в 6С отражаете сумму с ФНО 875 (и далее ФНО855).

Здравствуйте Главный Бухгалтер! Подскажите пожалуйста как мне найти расшифровку Бухгалтерского баланса? Я 8 года работала рядовым бухом и сейчас устроилась на работу бухом в одном лице. Просят расшифровку, а я незнаю, помогите мне. Заранее благодарю!!!

Я у себя провел в 6С через 676 Поступление ТМЗ и услуг 687
и проводки получилось следующие
Дт 6756-Кт 6565 Выдача средств подотчетнику
Дт 8865 Кт 6756 Оплата поставщикам по авансовому отчету
Дт 6885-Кт 8865 Оприходованы ТМЗ.